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宁陕县旅游局2014年度部门预算说明

索引号: XZF-lvyj---2014-0005 公开责任部门: 宁陕县财政局
公开日期: 2014-07-01 11:31 成文日期: 2014-07-01 11:31
发布文号: 公开目录: 部门财政预算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

    一、部门主要职责
   (一)贯彻执行中、省、市旅游业发展的方针、政策和法律、法规、规章;研究制定促进全县旅游产业发展的政策、措施和办法并组织实施,指导全县加快旅游产业发展。

   (二)制定全县旅游业发展战略、总体规划、长期规划和年度计划并组织实施;组织开展旅游资源普查,指导各乡镇编制并实施乡镇旅游发展规划。
   (三)研究制定全县旅游市场开发战略并组织实施;负责全县旅游商品、宣传品和纪念品开发的组织协调;组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大旅游促销活动。
   (四)协调指导全县旅游景区(点)规划和开发建设;审查旅游建设项目的可行性;协调指导全县旅游项目的招商引资工作;负责全县旅游景区(点)质量等级申报、评定、复核与管理;协调指导红色旅游工作。
   (五)组织实施全县旅游行业执行各类国家标准及行业标准;研究制定并监督实施地方旅游行业管理规章;负责全县经营国内、国际旅游业务的旅行社、省市级旅游示范村的初审上报工作;负责全县宾馆、饭店、农家乐的星级评定工作。
   (六)依法管理全县旅游市场,加强旅游市场监督检查,优化旅游业发展环境;受理旅游投诉,维护旅游者的合法权益;监督检查旅游保险工作,负责全县旅游安全生产工作。
   (七)负责全县旅游综合协调和应急救援体系建设,组织开展旅游行业安全执法检查,协助处理重大旅游安全事故;负责全县假日旅游指挥中心的日常工作。
   (八)制定、实施全县旅游行业教育培训规划和人才培养计划;组织全县旅游从业人员参加职业资格和等级资格考试认定工作。
   (九)负责组织全县旅游业发展重大课题调研、旅游市场调查、旅游统计分析、旅游信息发布和旅游网站建设。
   (十)指导全县旅游行业精神文明建设。
   (十一)承办县政府交办的其他事项。
    二、2014年度主要工作任务及目标
    2014年主要工作任务是编制《全域旅游发展实施规划》;启动朝山居、仙居缘、中庄秦岭逍遥谷项目建设,加快秦岭冰晶顶、上坝河森林公园二期、筒车湾景区二期、悠然山庄等26个旅游项目建设,完成旅游投资10.42亿元,其中秦岭冰晶顶完成6000万元,悠然山完成6000万元,上坝河森林公园二期完成5000万元,筒车湾景区二期完成6000万元;策划包装旅游招商引资项目4个,加大旅游招商选商力度,全年完成招商引资10亿元,到位资金1亿元。办好更高水平的第四届山地越野挑战赛,打造全省知名体育旅游赛事品牌;加快推进西汉高速公路引线、老城沿线乡村旅游示范带和秦岭冰晶顶、深山老林、森之源3个农家乐园区建设,促进乡村旅游发展;巩固秦岭峡谷漂流景区3A景区创建成果,启动上坝河旅游度假区、朝阳沟旅游度假区3A景区创建工作,重点推进筒车湾旅游度假区4A景区创建,力争通过省级初评;组织动员县内旅游投资企业加大旅游宣传营销投入,在西汉高速公路沿线建设旅游广告宣传长廊,在县城建设大型旅游电子宣传广告牌1块,积极开展与西安社区结对子等特色营销活动;完成全年接待游客310万人次任务,实现旅游综合收入14.2亿元。
    三、部门基本情况
    宁陕县旅游局内设股室1个,行政编制4名,其中:局长一名、副局长二名、纪检组长一名。宁陕县旅游服务中心(宁陕县旅游质量监督所),为股级事业单位,内设旅游服务接待办公室和旅游质量监督所2个股室,事业编制6名,其中管理岗位2名,专业技术岗位4名。
    四、部门收支预算编制的依据及测算说明
   (一)收入预算48.32万元,均为一般预算拨款。
   (二)支出预算48.32万元,其中:工资福利支出36.84万元,对个人和家庭补助5.13万元,日常公用经费6.35万元。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准,按2013年底在册人数进行测算核定;对个人和家庭的补助支出主要是退休职工工资4.95万元;日常公用经费是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定,含职工福利费、工会经费。
 
 
旅游局2014年收支预算总表(单位:百元)

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政预算拨款收入

4832

一、基本支出

4832 

二、政府性基金收入

 

1、工资福利支出

3684

三、行政事业性收费收入

 

2、对个人和家庭补助支出

513

四、房租及其它收入

 

3、公用经费支出

513

五、上年结余收入

 

二、项目支出

 

 

 

三、结转下年

 

4832

本年收入合计

4832

本年支出合计

 
                                                                                                                            
                   
旅游局2014年财政预算拨款支出明细表 (单位:百元)
 

预算科目

全年预算数

基本支出

项目支出

备注

名称

 

工资福利支出

公用经费支出

对个人和家庭补助支出

 

 

 

 

261

商业服务业等事务

4832

3684

635

513

 

公务费含职工福利费、工会经费

 

21605

 

旅游业管理与服务支出

4832

3684

635

513

 

 

2160501

 

 

行政运行

4832

3684

635

513

 

对个人和家庭补助含退休人员工资4.95万元

 
  

2014年旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算表(单位:百元)  

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

旅游局

428

0

300

300

 

128