宁陕县旅游局2015年度部门预算公开
索引号: | XZF-lvyj-tzgg--2015-0007 | 公开责任部门: | 宁陕县财政局 |
公开日期: | 2015-06-18 11:47 | 成文日期: | 2015-06-18 11:47 |
发布文号: | 无 | 公开目录: | 部门财政预算和三公经费 |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
根据《关于做好部门预算和“三公”经费公开工作的通知》(宁财办预[2015]36号)文件要求,为做好我局预算公开工作,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权,参与权和监督权,现将2015预算信息公开如下:
一、部门主要职责
(一)贯彻执行中、省、市旅游业发展的方针、政策和法律、法规、规章;研究制定促进全县旅游产业发展的政策、措施和办法并组织实施,指导全县加快旅游产业发展。
(二)制定全县旅游业发展战略、总体规划、长期规划和年度计划并组织实施;组织开展旅游资源普查,指导各乡镇编制并实施乡镇旅游发展规划。
(三)研究制定全县旅游市场开发战略并组织实施;负责全县旅游商品、宣传品和纪念品开发的组织协调;组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大旅游促销活动。
(四)协调指导全县旅游景区(点)规划和开发建设;审查旅游建设项目的可行性;协调指导全县旅游项目的招商引资工作;负责全县旅游景区(点)质量等级申报、评定、复核与管理;协调指导红色旅游工作。
(五)组织实施全县旅游行业执行各类国家标准及行业标准;研究制定并监督实施地方旅游行业管理规章;负责全县经营国内、国际旅游业务的旅行社、省市级旅游示范村的初审上报工作;负责全县宾馆、饭店、农家乐的星级评定工作。
(六)依法管理全县旅游市场,加强旅游市场监督检查,优化旅游业发展环境;受理旅游投诉,维护旅游者的合法权益;监督检查旅游保险工作,负责全县旅游安全生产工作。
(七)负责全县旅游综合协调和应急救援体系建设,组织开展旅游行业安全执法检查,协助处理重大旅游安全事故;负责全县假日旅游指挥中心的日常工作。
(八)制定、实施全县旅游行业教育培训规划和人才培养计划;组织全县旅游从业人员参加职业资格和等级资格考试认定工作。
(九)负责组织全县旅游业发展重大课题调研、旅游市场调查、旅游统计分析、旅游信息发布和旅游网站建设。
(十)指导全县旅游行业精神文明建设。
(十一)承办县政府交办的其他事项。
二、2015年度主要工作任务及目标
1.完成《全域旅游规划》编制,实施全域旅游规划控制。
2.加快上坝河、筒车湾、冰晶顶、深山老林等 23 个旅游项目建设,完成旅游投资 11 亿元;确保悠然山项目年底试运营,秦岭四季滑雪馆、朝山居、仙居缘、逍遥谷、皇冠生态小镇、皂矾沟娱乐基地投入运营。
3.巩固提升筒车湾休闲景区国家 4A 级景区,启动秦岭峡谷漂流景区国家 4A 级景区和皇冠集镇暨朝阳沟、悠然山国家 3A 景区创建工作,确保上坝河国家森林公园成功创建 4A 级景区。
4.巩固提升蒿沟村、七里村旅游示范村建设水平,推进以县城为轴心的长安河沿线、高速引线沿线,以上坝河国家森林公园景区为轴心的东河沿线,以秦岭峡谷漂流景区为轴心的洵河、江河沿线三条乡村旅游示范带建设。全年发展提升农家乐 60 户,发展乡村酒店和家庭旅馆各 10 户。
5.挂牌成立大蒿沟旅游管委会办公室,强化大蒿沟景区的规范化管理,强力推进旅游项目建设,努力推进景区升级晋档。
6.举办中国.秦岭(宁陕)五大文体旅游赛事活动。强化旅游宣传工作,加强区域旅游营销合作,策划 1 条旅游精品线路。深入西安社区开展“一泓清水供关中、饮水思源游宁陕”主题宣传营销活动,提升宁陕旅游知名度。
7.新增住宿餐饮企业(“四上”企业)2 户,6 月底前完成申报。
8.做好旅游扶贫示范县项目申报争取工作。
9.全年接待游客 350 万人次,实现旅游综合收入 17.41 亿元。
10.按时完成人大代表建议(主办 1 件,协办 1 件)及协委员提案(主办 3 件,协办 3 件)的办理回复工作。
11.策划储备招商引资项目 4 个,招商引资完成到位资金 10000万元。
三、部门基本情况
宁陕县旅游局内设股室1个,行政编制4名,其中:局长一名、副局长二名、纪检组长一名。宁陕县旅游服务中心(宁陕县旅游质量监督所),为股级事业单位,内设旅游服务接待办公室和旅游质量监督所2个股室,事业编制6名,其中管理岗位2名,专业技术岗位4名。
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
(一)收入预算60。77万元,均为一般预算拨款。
(二)支出预算60。77万元,其中:工资福利支出40.46万元,对个人和家庭补助13.54万元,日常公用经费6.77万元。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准,按2014年底在册人数进行测算核定;对个人和家庭的补助支出主要是退休职工工资4.95万元;日常公用经费是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定,含职工福利费、工会经费。
旅游局2015年收支预算总表
单位:百元
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政预算拨款收入 |
6077 |
一、基本支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
1、工资福利支出 |
4046 |
|
三、行政事业性收费收入 |
|
2、对个人和家庭补助支出 |
1354 |
|
四、房租及其它收入 |
|
3、公用经费支出 |
677 |
|
五、上年结余收入 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
三、结转下年 |
|
|
本年收入合计 |
6077 |
本年支出合计 |
6077 |
旅游局2015年财政预算拨款支出明细表
单位:百元
预算科目 |
全年预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
项 |
款 |
类 |
名称 |
|
工资福 利支出 |
公用经费支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|
|
|
|
261 |
商业服务业等事务 |
6077 |
4046 |
677 |
1354 |
|
公务费含职工福利费、工会经费 |
|
21605 |
|
旅游业管理与服务支出 |
6077 |
4046 |
677 |
1354 |
|
|
2160501 |
|
|
行政运行 |
6077 |
4046 |
677 |
1354 |
|
对个人和家庭补助含退休人员工资4.95万元、临时人员全年工资8.4万 |
2015年旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算表
单位:百元
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|||
旅游局 |
428 |
0 |
300 |
300 |
|
144 |