宁陕县人民检察院2013年部门决算、“三公”决算公开
索引号: | XW-jcy-tzgg-czjssgjf-2014-0002 | 公开责任部门: | 宁陕县财政局 |
公开日期: | 2014-10-29 17:01 | 成文日期: | 2014-10-29 17:01 |
发布文号: | 无 | 公开目录: | 部门财政决算和三公经费 |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
一、部门主要职责工作职能
人民检察院是国家专门的法律监督机关,与政府和法院并称一府两院,均由同级人民代表大会产生,对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面:
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉
二、2013年度主要工作任务及目标
1、贯彻修改后的“两法”,强化法律监督。
2、突出查办预防职务犯罪,深入推进反腐倡廉
3、深化检务公开,打造阳光检察
4、坚持保障民生优先,持续不断的促进社会管理创新
5、发挥检察职能,更加有力推动县城生态文明建设和文化建设
6、加强机关党的建设,提高队伍执法能力
三、部门基本情况
宁陕县人民检察院属财政全额拨款单位,实有行政编制30 人,年初在职 25 人离退休人员 9人,退休 9人,六十年代精简退职 2人。
附件:(1)宁陕县人民检察院2013年度收支决算总表
(2)宁陕县人民检察院2013年度财政决算拨款支出明细表
(3)2013年人民检察院财政拨款安排的“三公”经费决算表
宁陕县人民检察院
2014年10月23日
2013年宁陕县人民检察院财政拨款支出决算表
单位:元
预算科目 |
全年决算数 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
项 |
款 |
类 |
名称 |
|
工资福 |
公用经费支出 |
对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
204 |
公共安全 |
3540572.09 |
1446906 |
521490.19 |
787292.9 |
784883 |
|
|
20404 |
|
检察 |
3540572.09 |
1446906 |
521490.19 |
787292.9 |
784883 |
|
2040401 |
|
|
行政运行 |
2755689.09 |
1446906 |
521490.19 |
787292.9 |
|
|
2040404 |
|
|
查办和预防职务犯罪 |
0 |
|
|
|
|
|
2040499 |
|
|
其他检察支出 |
784883 |
|
|
|
784883 |
|
|
|
|
合计 |
3540572.09 |
1446906 |
521490.19 |
787292.9 |
784883 |
|
单位:元
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|
县人民检察院 |
210847.04 |
|
153023.04 |
153023.04 |
|
57.824.00 |
2013年宁陕县人民检察院收支决算总表
单位:元
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
||
栏 次 |
|
2 |
栏 次 |
|
4 |
栏 次 |
|
6 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
3,689,700.00 |
一、一般公共服务 |
37 |
|
一、基本支出 |
60 |
2,755,689.09 |
||
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
38 |
|
其中:财政拨款 |
61 |
2,755,689.09 |
||
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防 |
39 |
|
其中:政府性基金 |
62 |
|
||
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
40 |
3,540,572.09 |
二、项目支出 |
63 |
784,883.00 |
||
其中:财政专户管理资金 |
5 |
|
五、教育 |
41 |
|
其中:财政拨款 |
64 |
784,883.00 |
||
四、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
42 |
|
其中:政府性基金 |
65 |
|
||
五、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
43 |
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
||
六、其他收入 |
8 |
84,500.00 |
八、社会保障和就业 |
44 |
|
四、经营支出 |
67 |
|
||
其中:本级横向财政拨款 |
9 |
|
九、医疗卫生 |
45 |
|
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
47 |
|
支出经济分类 |
70 |
— |
||
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
48 |
|
基本支出和项目支出合计 |
71 |
3,540,572.09 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输 |
49 |
|
工资福利支出 |
72 |
1,446,906.00 |
||
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
50 |
|
商品和服务支出 |
73 |
521,490.19 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
51 |
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
787,292.90 |
||
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
55 |
|
基本建设支出 |
78 |
|
||
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
56 |
|
其他资本性支出 |
79 |
784,883.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
3,774,200.00 |
本年支出合计 |
83 |
3,540,572.09 |
|||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
84 |
|
|||||
上年结转和结余 |
26 |
544,342.62 |
交纳所得税 |
85 |
|
|||||
基本支出结转和结余 |
27 |
544,342.62 |
提取职工福利基金 |
86 |
|
|||||
其中:财政拨款结转和结余 |
28 |
234,939.79 |
转入事业基金 |
87 |
|
|||||
项目支出结转和结余 |
29 |
|
其他 |
88 |
|
|||||
其中:财政拨款结转和结余 |
30 |
|
年末结转和结余 |
89 |
777,970.53 |
|||||
经营结余 |
31 |
|
基本支出结转和结余 |
90 |
762,853.53 |
|||||
|
32 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
91 |
368,950.70 |
|||||
|
33 |
|
项目支出结转和结余 |
92 |
15,117.00 |
|||||
|
34 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
93 |
15,117.00 |
|||||
|
35 |
|
经营结余 |
94 |
|
|||||
合计 |
36 |
4,318,542.62 |
合计 |
95 |
4,318,542.62 |