宁陕县妇女联合会2013年部门决算公开说明
索引号: | XW-xfl-tzgg--2014-0006 | 公开责任部门: | 宁陕县财政局 |
公开日期: | 2014-11-19 17:40 | 成文日期: | 2014-11-19 17:40 |
发布文号: | 无 | 公开目录: | 部门财政决算和三公经费 |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
根据宁陕县人民政府办公室《关于进一步加强财政管理的通知》(宁政办发〔2014〕37号)和宁陕县财政局(宁财办预〔2014〕19号)文件精神,为做好我单位部门决算公开工作,提升决算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,现将我单位2013年度部门决算公布如下:
一、部门主要职责工作职能
(一)紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用,带领广大妇女积极投身和谐社会建设,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。
(二)宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各类妇女先进典型,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女干部素质,促进妇女人才成长。
(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的拟定,努力从源头上维护妇女儿童合法权益。
(四)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事,促进妇女儿童事业的发展。
(五)承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、市妇女儿童发展规划,协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》,组织协调并推进《规划》的实施。
(六)承办县委、县政府和上级妇联交办的有关事项。
二、2014年度主要工作目标及任务
(一)抓好新周期两个规划的颁布实施。制定好相关工作制度,建立健全工作机制,为贯彻落实两个规划奠定良好基础。
(二)抓典型示范。进一步在巾帼文明岗、农村妇女“双学双比”、妇女创业、弘扬新风尚等方面深入挖掘典型,在全县营造积极向上的妇女精神风貌。
(三)进一步做好民生项目,给贫困妇女儿童提供实实在在的帮助。
(四)推进妇女儿童权益保障行动。进一步加强维权工作机制作用的发挥,进一步强化“家庭暴力救助中心”、““妇女儿童维权合议庭”、“妇女儿童法律援助中心”、人民陪审员等维权机制和妇联信访窗口的作用,协助党委政府把矛盾解决在基层、化解在萌芽状态。
(五)抓好年度目标任务的全面落实。按照县委、县政府和市妇联下达的2014年度目标管理责任书的要求,不折不扣地抓好落实,确保圆满完成全年工作目标任务。
三、部门基本情况
宁陕县妇女联合会属财政全额拨款单位,实有行政编制 5人,在职行政6人,行政离退休人员3人。
附件:1、宁陕县妇女联合会2013年度收支决算总表
2、宁陕妇女联合会2013年财政决算拨款支出明细表
宁陕县妇女联合会
2014年11月14日
宁陕县妇女联合会2013年度收支决算总表
单位:百元
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
行次 |
决算数 |
||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
栏 次 |
|
3 |
||
一、财政拨款 |
1 |
6073 |
一、一般公共服务 |
30 |
6991 |
一、基本支出 |
53 |
6991 |
||
其中:经费拨款(补助) |
2 |
|
二、外交 |
31 |
|
工资福利支出 |
54 |
3004 |
||
专项收入 |
3 |
|
三、国防 |
32 |
|
商品和服务支出 |
55 |
1797 |
||
政府性基金 |
4 |
|
四、公共安全 |
33 |
|
对个人和家庭的补助 |
56 |
|
||
预算内投资收入 |
5 |
|
五、教育 |
34 |
|
二、项目支出 |
57 |
|
||
二、上级补助收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
35 |
|
行政事业性项目支出 |
58 |
|
||
三、事业收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
36 |
|
生产建设性项目支出 |
59 |
|
||
四、经营收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业 |
37 |
|
其他项目支出 |
60 |
|
||
五、附属单位缴款 |
9 |
|
九、医疗卫生 |
38 |
|
三、上缴上级支出 |
61 |
|
||
六、其他收入 |
10 |
|
十、节能环保 |
39 |
|
四、经营支出 |
62 |
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
40 |
|
五、对附属单位补助支出 |
63 |
|
||
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
41 |
|
|
64 |
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输 |
42 |
|
|
65 |
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
43 |
|
|
66 |
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
44 |
|
|
67 |
|
||
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
45 |
|
|
68 |
|
||
本年收入合计 |
24 |
6748 |
本年支出合计 |
76 |
6991 |
|||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结转下年 |
77 |
6153 |
|||||
上年结转和结余 |
26 |
858 |
|
78 |
|
|||||
其中:财政拨款结转和结余 |
27 |
858 |
|
79 |
|
|||||
其他结转和结余 |
28 |
|
|
80 |
|
|||||
合 计 |
29 |
7607 |
合 计 |
81 |
7607 |
预算科目 |
全 年 决算数 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
项 |
款 |
类 |
名称 |
工资福 利支出 |
公用经费支 出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||
|
|
201 |
一般公共服务 |
6991 |
3004 |
1797 |
2109 |
0 |
|
|
20129 |
|
商贸事务 |
6991 |
3004 |
1797 |
2109 |
0 |
|
2012901 |
|
|
行政运行 |
6991 |
3004 |
1797 |
2109 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
6991 |
3004 |
1797 |
2109 |
0 |
|