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宁陕县文广局2014年部门决算公开说明

索引号: XZF-wgj-tzgg--2015-0026 公开责任部门: 宁陕县财政局
公开日期: 2015-09-07 09:12 成文日期: 2015-09-07 09:12
发布文号: 公开目录: 部门财政决算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

    为了做好我局2015年预算公开工作,提高本单位预算管理,更好的保障公民的知情权、参与权和监督权。根据宁陕县人民政府办公室《关于进一步加强财政管理的通知》(宁政办发〔2014〕37号)和宁陕县财政局(宁财办预〔2014〕19号)文件要求,结合我局实际情况,现将宁陕县文化文物广电局2014年部门决算编制情况说明如下:
    一、部门主要职责
    1、宁陕县局文化文物广电局为县政府工作部门。主要职责是:贯彻落实中省市关于文化文物、广播电影电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规,研究拟订全县文化文物、广播影视、新闻出版事业及产业的发展规划和年度计划,并组织实施。指导管理全县文化、广电、新闻出版系统有关协会、学会、研究会工作。
    2、负责管理县有线电视台、县文化市场综合执法大队、县文化馆、县图书馆、县文管所5个事业单位。指导12个乡镇文化站业务工作。
    二、2014年文广局主要工作任务及目标
    1、完成电视台演播厅、录音室升级改造和节目改编;自编自采节目发稿不少于1000条,在安康电视台发稿不少于200条,在省电视台播出有关宁陕的稿件不少于12条。
    2、继续办好秦岭笔会等文化交流推介活动,启动创编一台宁陕特色的精品舞台剧,配合城建、旅游部门搞好文化广场、旅游文化宣传长廊建设工作。
    3、做好“两馆一站”免费开放和农家书屋出版物补充工作;完成图书馆、文化馆新馆装修、搬迁;定期开展两馆一站检查督导。
    4、完成文化产业发展规划编制,包装申报一批文化产业项目,争取资金设备300万元以上。
    5、全年免费开办8个门类以上的文艺兴趣培训班,组建民乐队、电声乐队,全年对“两馆一站”工作人员开展全员培训两次以上,安排人员离岗长训4人次以上。
    6、落实广播电视建设后期服务工作,做好应急广播站的设备维护,依法加强广播电视管理。
    7、扎实开展文化下乡活动,争取20村(社区)文化室活动器材配送到位,完善镇文化站、农家书屋的人员配置及管理;做好文化信息资源共享、农村电影放映工程。
    8、整顿和规范文化市场秩序。严厉打击各种违法违规经营活动,全年组织有影响的联合执法行动不少于4次。
    9、当年招商引资到位资金500万元,新策划储备招商项目1个,协助筒车湾镇做好桅杆坝军旅文化村项目的建设。 
   10、争取将老城城墙、子午栈道等文化遗产列入省级文物保护单位,完成第1次可移动文物普查。
    三、所属部门人员编制基本情况
    1、人员情况:由于文广局是局台合一,文广局机关核定了4名行政编制、1名工勤编制。局机关与3个未分离的下属事业单位共有编制23名;其中局机关5名、电视台12名、文化市场综合执法大队3名、文管所3名。目前在岗24人(含借调1人),经费财政全额预算。退休人员9人:行政退休3人、事业退休6人。
    四、部门预算收支编制依据及测算分析
    1、收入预算265.22万元,均为一般预算拨款。
    2、支出预算259.36万元,其中:工资福利支出117.19万元,对个人和家庭补助27.37万元,日常公用经费71.81万元,项目支出40.0万元。项目支出主要用于电视台演播室装修及龙舟节赛事支出;工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准,按2014年初在册人数进行测算核定;对个人和家庭的补助支出主要是退休职工工资;日常公用经费是根据单位正常运转和日常工作任务的需要及财政规定人均数测算。
    附件:1.文广局2014年度收支决算总表
          2.文广局2014年财政预算拨款支出决算表
          3.文广局2014 “三公经费”财政拨款支出

宁陕县文化文物广电局
 2015年8月19日

 

 

附件

文化文物广电局2014 年度收支决算总表

                                                                                                                                                       单位:百元

收      入

支      出

项   目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按经济分类)

行次

决算数

栏   次

 

1

栏   次

 

2

栏   次

 

3

一、财政拨款

1

26522.00 

一、一般公共服务

30

12020.36 

一、基本支出

53

21639.00

其中:经费拨款(补助)

2

 

二、外交

31

 

    工资福利支出

54

11719.60

专项收入

3

 

三、国防

32

 

    商品和服务支出

55

7181.55

政府性基金

4

 

四、公共安全

33

 

    对个人和家庭的补助

56

2737.83

预算内投资收入

5

 

五、教育

34

 

二、项目支出

57

 

二、上级补助收入

6

 

六、科学技术

35

 

    行政事业性项目支出

58

16317.66 1631766.22

三、事业收入

7

 

七、文化体育与传媒

36

25936.30 

    生产建设性项目支出

59

 

四、经营收入

8

 

八、社会保障和就业

37

 

    其他项目支出

60

 

五、附属单位缴款

9

 

九、医疗卫生

38

 

三、上缴上级支出

61

 

六、其他收入

10

36890.00 

十、节能环保

39

 

四、经营支出

62

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

40

 

五、对附属单位补助支出

63

 

 

12

 

十二、农林水事务

41

 

 

64

 

 

13

 

十三、交通运输

42

 

 

65

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

43

 

 

66

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

44

 

 

67

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

45

 

 

68

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

46

 

 

69

 

 

18

 

十八、援助其他地区支出

47

 

 

70

 

 

19

 

十九、国土资源气象等事务

48

 

 

71

 

 

20

 

二十、住房保障支出

49

 

 

72

 

 

21

 

二十一、粮油物资储备事务

50

 

 

73

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

51

 

 

74

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

75

 

本年收入合计

24

63412.00 

本年支出合计

76

37956.66 

用事业基金弥补收支差额

25

 

结转下年

77

 39546.48

上年结转和结余

26

14091.14

 

78

 

其中:财政拨款结转和结余

27

2846.94

 

79

 

其他结转和结余

28

 

 

80

 

合   计

29

77503.14 

合    计

81

77503.14 

 


 

附件2

文化文物广电局2014年度财政拨款支出决算表

金额单位:百元

 

支出功能分类科目编码

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务

支出

对个人和家庭的补助

小计

经常性项目

生产建设

性项目

其他项目

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

25936.3

21639

11719.60

7181.55

2737.83

 

 

 

4297.3

 

207

文化体育与传媒

25936.3

21639

11719.60

7181.55

2737.83

 

 

 

4297.3

 

20701 

文化

2340

2340

 

2340

 

 

 

 

 

 

2070199 

其它文化支出

2340

2340

 

2340

 

 

 

 

 

 

20702

文物 

1518

1518

458.13

1059.87

 

 

 

 

 

 

2070204 

文物保护 

1518

1518

458.13

1059.87

 

 

 

 

 

 

 20704

广播影视 

18078.3

15278.3

11261.47

1278.98

2737.83

 

 

 

2800

 

 2070401

行政运行 

18078.3

15278.3

11261.47

1278.98

2737.83

 

 

 

 

 

2070405

电视

2800

 

 

 

 

 

 

 

2800

 

20799

其它文化体育与传媒支出

4000

2502.70

 

2502.70

 

 

 

 

1497.30

 

2079903

文化产业发展专项支出

4000

2502.70

 

2502.70

 

 

 

 

1497.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

文化文物广电局2014 “三公经费”财政拨款支出

单位:百元    

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

及运行维护费

公务接待费

614.94

 

300

314.94