宁陕县总工会2014年年度决算公开说明
索引号: | XW-zgh-tzgg--2015-0004 | 公开责任部门: | 宁陕县财政局 |
公开日期: | 2015-09-18 16:15 | 成文日期: | 2015-09-18 16:15 |
发布文号: | 无 | 公开目录: | 部门财政决算和三公经费 |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
按照宁财预字(2014)决批18号文件,现将宁陕县总工会2014年度决算公开说明如下:
一、部门主要职责
1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署,研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务,领导全县工会开展工作,团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作,积极投身于三个文明建设。
2、依照国家的法律、法规和工会章程,组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能,贯彻执行县工会代表大会的决议。
3、加强职工思想政治工作、职业道德建设,开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动,培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。
4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益,参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作,向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议,负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。
5、检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行,参与劳动关系的协调处理。
6、开展职工安全生产和劳动保护工作,参与重大伤亡事故的调查处理;开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。
7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作;协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作;组织实施工会干部的业务培训;搞好工会自身的改革和建设。
8、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作;指导和协调工会企事业的发展,负责对县总工会所属资产经营管理,确保工会资产保值和增值。
9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。
10、完成县委、县政府交办的其它任务,承担上级工会交办的有关事项。
二、部门年度收支情况
(一)收入支出决算说明
2014年度收入1,121,233.00元,支出1,184,690.13元,收支结余44,777.35元,年末结余44,777.35元(其中:项目支出结余0元)。
附件1
总工会2014 年度收支决算总表
单位:元
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
栏 次 |
|
3 |
一、财政拨款 |
1 |
1050,000.00 |
一、一般公共服务 |
37 |
1,184,690.13 |
一、基本支出 |
60 |
1,044,690.13 |
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
38 |
|
人员经费 |
61 |
666,564.70 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防 |
39 |
|
日常公用经费 |
62 |
378,125.43 |
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
40 |
|
二、项目支出 |
63 |
140,000.00 |
其中:财政专户管理资金 |
5 |
|
五、教育 |
41 |
|
基本建设类项目 |
64 |
|
四、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
42 |
|
行政事业类项目 |
65 |
140,000.00 |
五、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
43 |
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
六、其他收入 |
8 |
71,233.00 |
八、社会保障和就业 |
44 |
|
四、经营支出 |
67 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
9 |
|
九、医疗卫生 |
45 |
|
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
非本级财政拨款 |
10 |
|
十、节能环保 |
46 |
|
|
69 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
47 |
|
支出经济分类 |
70 |
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
48 |
|
基本支出和项目支出合计 |
71 |
1,184,690.13 |
|
13 |
|
十三、交通运输 |
49 |
|
工资福利支出 |
72 |
599,980.70 |
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
50 |
|
商品和服务支出 |
73 |
412,886.43 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
51 |
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
66,584.00 |
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
52 |
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
53 |
|
赠与 |
76 |
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
54 |
|
债务利息支出 |
77 |
|
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
55 |
|
基本建设支出 |
78 |
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
56 |
|
其他资本性支出 |
79 |
105,239.00 |
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
57 |
|
贷款转贷及产权参股 |
80 |
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
58 |
|
其他支出 |
81 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
59 |
|
|
82 |
|
本年收入合计 |
24 |
3315339.00 |
本年支出合计 |
83 |
1,184,690.13 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
84 |
|
|||
上年结转和结余 |
26 |
694.00 |
交纳所得税 |
85 |
|
|||
基本支出结转和结余 |
27 |
694.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
|
|||
其中:财政拨款结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
87 |
|
|||
项目支出结转和结余 |
29 |
|
其他 |
88 |
|
|||
其中:财政拨款结转和结余 |
30 |
|
年末结转和结余 |
89 |
44,777.35 |
|||
经营结余 |
31 |
|
基本支出结转和结余 |
90 |
44,777.35 |
|||
|
32 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
91 |
|
|||
|
33 |
|
项目支出结转和结余 |
92 |
|
|||
|
34 |
|
其中:财政拨款结转和结余 |
93 |
|
|||
|
35 |
|
经营结余 |
94 |
|
|||
合 计 |
36 |
1,229,467.48 |
合 计 |
95 |
1,229,467.48 |
单位:元
支出功能分类科目编码 |
科目 名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
小计 |
工资福利 支出 |
商品和服务 支出 |
对个人和家庭 的补助 |
小计 |
经常性项目 |
生产建设 性项目 |
其他 项目 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
1,050,000.00 |
910,000.00 |
583,480.70 |
259,935.30 |
66,584.00 |
140,000 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,050,000.00 |
910,000.00 |
583,480.70 |
259,935.30 |
66,584.00 |
140,000 |
|
|
|
||
20129 |
群众团体事务 |
1,050,000.00 |
910,000.00 |
583,480.70 |
259,935.30 |
66,584.00 |
140,000 |
|
|
|
||
2012901 |
行政运行 |
910,000.00 |
910,000.00 |
583,480.70 |
259,935.30 |
66,584.00 |
|
|
|
|
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
140,000.00 |
|
|
|
|
140,000 |
|
|
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置 及运行维护费 |
公务接待费 |
38020.14 |
0 |
28180.14 |
9840.00 |
|
|
|
|